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NOTA DE EMPENHO 2018NE07774

Favorecido

MANOEL DAMASIO LISBOA MACHADO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

64754553349

Emissão:

02/08/2018

Plano Interno:

ATFD

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

143228/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

RUA SILVA DINIA 8A COHASERMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65073380

Descrição

AJUDA DE CUSTO PERIODO 09/07 A 28/07/2018 PACIENTEMANOEL DAMASIO LISBOA MACHADO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07774 02/08/2018 990,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PERIODO 09/07 A 28/07/2018 PACIENTEMANOEL DAMASIO LISBOA MACHADO
2018NE07774 02/08/2018 990,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 7774/2018 MOTIVO NOME DO TITULAR INCORRETO
2018NE08418 16/08/2018 -990,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2018NL11436 02/08/2018 0,00 -990,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2018NL10576 02/08/2018 0,00 990,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09828 03/08/2018 0,00 0,00 990,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06703 OB - 2018OB09828 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 07082018
2018NS00314 03/08/2018 0,00 0,00 -990,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10434 16/08/2018 0,00 0,00 990,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL11432 16/08/2018 0,00 0,00 -990,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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