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NOTA DE EMPENHO 2018NE00795

Favorecido

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
R$ 329.713,66
 

CPF/CNPJ:

41476813000130

Emissão:

05/03/2018

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

134238/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

CONT.N.285-17 VIGENCIA 17.11.17 A 14.11.18 EMPENHOCOMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE INTERNACAO CLINICA MEDICA,CIRURGICA,OBSTETRICIA E PEDIATRICA E SERVICOS AMBULA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00795 05/03/2018 49.067,78 329.713,66 277.288,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.285-17 VIGENCIA 17.11.17 A 14.11.18 EMPENHOCOMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE INTERNACAO CLINICA MEDICA,CIRURGICA,OBSTETRICIA E PEDIATRICA E SERVICOS AMBULA
2018NE00795 05/03/2018 49.067,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.285-17 VIGENCIA 17.11.17 A 14.11.18 EMPENHOCOMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE INTERNACAO CLINICA MEDICA,CIRURGICA,OBSTETRICIA E PEDIATRICA E SERVICOS AMBULA
2018NE04052 08/05/2018 245.338,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 285-2017/SERV. MEDICOSNA AREA DE INTERNACAO,CLINICA MEDICA,CIRURGICA,OBSBSTETRICA E PEDIATRICA, /SERV. AMBULATORIAIS, DEMAGEM E URGENCIA 24H.
2018NE13770 28/12/2018 35.307,98 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14226 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04059 12/04/2018 0,00 12.019,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05646 08/05/2018 0,00 30.382,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06584 24/05/2018 0,00 34.117,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08176 20/06/2018 0,00 26.807,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09665 18/07/2018 0,00 34.124,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11712 21/08/2018 0,00 20.873,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL13878 26/09/2018 0,00 57.596,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16338 14/11/2018 0,00 61.367,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18500 28/12/2018 0,00 52.425,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04049 12/04/2018 0,00 0,00 12.019,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB05466 11/05/2018 0,00 0,00 30.382,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB06119 24/05/2018 0,00 0,00 34.117,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB07475 20/06/2018 0,00 0,00 26.807,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB08763 18/07/2018 0,00 0,00 34.124,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB10667 21/08/2018 0,00 0,00 20.873,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB12555 27/09/2018 0,00 0,00 57.596,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB14456 14/11/2018 0,00 0,00 61.367,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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