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NOTA DE EMPENHO 2018NE06149

Favorecido

NEURANI SODRE
R$ 445,50
 

CPF/CNPJ:

37595490120

Emissão:

28/06/2018

Plano Interno:

ATFD

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

112760/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

RUA BURITIS S/N BURUTI LAGO

Municipio:

SAO JOAO DOS PATOS

Estado:

MA

CEP:

65665000

Descrição

AJUDA DE CUSTO PERIODO 30/05 A 12/06/2018 PACIENTEKAROLYNNE SOUSA SODRE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06149 28/06/2018 445,50 445,50 445,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PERIODO 30/05 A 12/06/2018 PACIENTEKAROLYNNE SOUSA SODRE
2018NE06149 28/06/2018 445,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2018NL08542 28/06/2018 0,00 445,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07804 03/07/2018 0,00 0,00 445,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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