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NOTA DE EMPENHO 2018NE00030

Favorecido

INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - IGES/GERIR
R$ 11.671.460,04
 

CPF/CNPJ:

14963977000119

Emissão:

05/02/2018

Plano Interno:

HRUTHNOLETO

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

165883/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

CONT.N.002-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE IMPERATRIZ/PER. 01.08.17 01.08.18/JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00030 05/02/2018 15.195.692,64 11.671.460,04 11.671.460,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.002-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE IMPERATRIZ/PER. 01.08.17 01.08.18/JANEIRO/2018
2018NE00030 05/02/2018 15.195.692,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARAAJUSTE ORCAMENTARIO
2018NE00438 22/02/2018 -5.065.230,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-002/16/REFERENTE OPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACROGERRIONAL DE IMPERATRIZ/PE-RIODO 01-08-17 A 01-08-18MARCO/2018
2018NE01886 28/03/2018 5.065.230,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.002-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE IMPERATRIZ/VIGENCIA 02-08- 2018ABRIL/2018
2018NE03375 30/04/2018 5.065.230,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
2018NE04494 21/05/2018 -8.529.123,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
2018NE05135 06/06/2018 -60.336,52 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14153 28/12/2018 -3,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL04639 05/02/2018 0,00 -500.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL04640 05/02/2018 0,00 -500.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL06507 05/02/2018 0,00 -60.338,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01367 05/03/2018 0,00 2.160.264,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01810 08/03/2018 0,00 2.986.785,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01829 08/03/2018 0,00 1.798.640,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03090 03/04/2018 0,00 2.254.066,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04070 12/04/2018 0,00 60.338,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04637 25/04/2018 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04638 25/04/2018 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04641 26/04/2018 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04643 26/04/2018 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05279 03/05/2018 0,00 1.471.703,18 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01410 05/03/2018 0,00 0,00 2.160.264,02
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01811 08/03/2018 0,00 0,00 2.986.785,90
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01830 08/03/2018 0,00 0,00 1.798.640,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB03138 03/04/2018 0,00 0,00 2.254.066,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB04606 26/04/2018 0,00 0,00 500.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04607 26/04/2018 0,00 0,00 500.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05281 03/05/2018 0,00 0,00 1.471.703,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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