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NOTA DE EMPENHO 2018NE01014

Favorecido

FUS-PREFEITURA M.DE BURITIBRAVO
R$ 42.656,25
 

CPF/CNPJ:

12086778000144

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01014 08/03/2018 8.532,25 42.656,25 42.656,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01014 08/03/2018 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02691 10/04/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03645 04/05/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09472 10/09/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12522 22/11/2018 8.530,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01845 09/03/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03919 10/04/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05316 04/05/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12771 10/09/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16616 22/11/2018 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01873 09/03/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03698 11/04/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB05669 15/05/2018 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06069 15/05/2018 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB09372 31/07/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB11564 10/09/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB14701 23/11/2018 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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