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NOTA DE EMPENHO 2018NE07784

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BOM JESUS DAS SELVAS
R$ 200.000,00
 

CPF/CNPJ:

11886594000104

Emissão:

02/08/2018

Plano Interno:

HOSPITAL20L

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

125655/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/TERMO DE ADESAO 01-2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07784 02/08/2018 100.001,00 200.000,00 200.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/TERMO DE ADESAO 01-2017
2018NE07784 02/08/2018 100.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO TERMO DE ADESAO N.01/2017
2018NE08649 21/08/2018 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14127 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10586 02/08/2018 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11694 21/08/2018 0,00 100.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09804 02/08/2018 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09825 02/08/2018 0,00 0,00 100.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL10616 02/08/2018 0,00 0,00 -100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10638 21/08/2018 0,00 0,00 100.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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