CPF/CNPJ:
11886594000104
Emissão:
02/08/2018
Plano Interno:
HOSPITAL20L
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
125655/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/TERMO DE ADESAO 01-2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE07784 | 02/08/2018 | 100.001,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/TERMO DE ADESAO 01-2017
|
2018NE07784 | 02/08/2018 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO TERMO DE ADESAO N.01/2017
|
2018NE08649 | 21/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14127 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10586 | 02/08/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11694 | 21/08/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09804 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09825 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL10616 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10638 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,