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NOTA DE EMPENHO 2018NE06493

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PERI MIRIM
R$ 21.000,00
 

CPF/CNPJ:

11465089000188

Emissão:

05/07/2018

Plano Interno:

18GC45/174

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

AUXILIOS

Processo:

113474/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRSNSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA AQUISICAO DE EWQUIPAMENTOS PARAACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPALSAO SEBASTIAO/PERI MIRIM-MA/EMENDA PARLAMENTAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06493 05/07/2018 300.000,00 21.000,00 21.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRSNSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA AQUISICAO DE EWQUIPAMENTOS PARAACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPALSAO SEBASTIAO/PERI MIRIM-MA/EMENDA PARLAMENTAR
2018NE06493 05/07/2018 300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETER-MINACAO SUPERIOR.
2018NE14313 28/12/2018 -279.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08877 05/07/2018 0,00 21.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08057 05/07/2018 0,00 0,00 21.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06615 OB - 2018OB08057 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 06072018
2018NS00282 05/07/2018 0,00 0,00 -21.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08088 06/07/2018 0,00 0,00 21.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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