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NOTA DE EMPENHO 2018NE00772

Favorecido

ASSOC. DE PAIS E AMIG. EXCEP. DE JOAO LISBOA
R$ 38.460,15
 

CPF/CNPJ:

06967670000168

Emissão:

05/03/2018

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

281384/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

CONT.33-17/SERVICO DE AS-SISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO NO MU-NICIPIO DE JOAO LISBOA/MAPER. 01.01 A 31.03.2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00772 05/03/2018 47.131,74 38.460,15 38.460,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.33-17/SERVICO DE AS-SISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO NO MU-NICIPIO DE JOAO LISBOA/MAPER. 01.01 A 31.03.2018
2018NE00772 05/03/2018 47.131,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO/2018
2018NE14689 31/12/2018 -8.671,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL10556 05/03/2018 0,00 -5.236,86 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL20085 05/03/2018 0,00 -8.671,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04057 12/04/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07238 07/06/2018 0,00 9.790,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07241 07/06/2018 0,00 7.722,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10553 02/08/2018 0,00 5.236,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10557 02/08/2018 0,00 5.236,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19800 28/12/2018 0,00 8.671,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04040 12/04/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB06663 07/06/2018 0,00 0,00 7.722,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB06667 07/06/2018 0,00 0,00 9.790,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB09755 02/08/2018 0,00 0,00 5.236,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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