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NOTA DE EMPENHO 2018NE02115

Favorecido

V. L. R. LIMA COMÉRCIO EIRELI
R$ 29.952,00
 

CPF/CNPJ:

01265846000116

Emissão:

05/04/2018

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

2201/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO INDENIZATORIO REFERENTE A 3. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02115 05/04/2018 9.985,00 29.952,00 29.952,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO REFERENTE A 3. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR
2018NE02115 05/04/2018 9.985,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO REFERENTE A 4. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR.
2018NE04370 16/05/2018 9.984,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO REFERENTE A 5. PARCELA DOTAC N.046/17 CONCERNENTEFORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR.
2018NE09774 11/09/2018 9.983,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03314 05/04/2018 0,00 9.984,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06194 16/05/2018 0,00 9.984,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13078 11/09/2018 0,00 9.984,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03340 05/04/2018 0,00 0,00 9.984,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05782 16/05/2018 0,00 0,00 9.984,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11835 11/09/2018 0,00 0,00 9.984,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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