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NOTA DE EMPENHO 2018NE02393

Favorecido

MARILENE RORIGUES MENEZES
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

40943003334

Emissão:

09/04/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

68526/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

AV 13 QD 141 RUA 42

Municipio:

PACO DO LUMIAR FONE 2373708

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

DIARIAS RD 313 PERIODO 09A 14-04-18 BARRA DO CORDA5,5

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02393 09/04/2018 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 313 PERIODO 09A 14-04-18 BARRA DO CORDA5,5
2018NE02393 09/04/2018 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL03600 09/04/2018 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB03597 09/04/2018 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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