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NOTA DE EMPENHO 2018NE03450

Favorecido

IVANA SOUSA SILVA
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

17624843315

Emissão:

02/05/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

89242/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R PEDRO LEAL 04

Municipio:

PA�O DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

RD 489 PERIODO 06/05 A 12/05/2018 DESTINO AFONSOCUNHA ALDEIAS ALTAS BURITI CAXIAS COELHO NETO DUQUE BACELAR SAO JOAO DOSOTER COM 06 DIARIAS E MEIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03450 02/05/2018 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 489 PERIODO 06/05 A 12/05/2018 DESTINO AFONSOCUNHA ALDEIAS ALTAS BURITI CAXIAS COELHO NETO DUQUE BACELAR SAO JOAO DOSOTER COM 06 DIARIAS E MEIA
2018NE03450 02/05/2018 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL05005 02/05/2018 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB04987 03/05/2018 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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