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NOTA DE EMPENHO 2018NE00257

Favorecido

INST NAC DE ADM PROJ E ESTUDOS MUNI- INAPEM
R$ 51.690,13
 

CPF/CNPJ:

07790103000141

Emissão:

28/03/2018

Plano Interno:

PNCF

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

28500/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Promoção e Apoio ao Crédito Fundiário

Fonte:

CONV. N. 821628/2015-MDA/SAF

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO E ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO, RE FERENTE AO CONVENIO 821628/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00257 28/03/2018 58.835,00 51.690,13 51.690,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO E ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO, RE FERENTE AO CONVENIO 821628/15
2018NE00257 28/03/2018 58.835,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CORRES PONDENTE A DOIS MESES DO CONTRATO NR 11/18-SAF, EMVIRTUDE TERMINO DA VIGEN CIA DO CONVENIO NR 821628/15 - PNCF
2018NE00519 06/06/2018 -11.767,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CORRES PONDENTE A UM MESE DO CONTRATO NR 11/18-SAF, EMVIRTUDE TERMINO DA VIGEN CIA DO CONVENIO NR 821628/15 - PNCF
2018NE00522 06/06/2018 -5.883,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE00540 11/06/2018 11.367,13 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2018NE00541 11/06/2018 -0,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
2018NE01259 31/12/2018 -861,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02218 28/03/2018 0,00 -287,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02220 28/03/2018 0,00 -287,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02224 28/03/2018 0,00 -287,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00965 05/07/2018 0,00 14.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00967 05/07/2018 0,00 14.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00991 12/07/2018 0,00 14.350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01664 07/11/2018 0,00 9.501,13 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00966 05/07/2018 0,00 0,00 14.350,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00968 05/07/2018 0,00 0,00 14.350,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00992 12/07/2018 0,00 0,00 14.350,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01666 07/11/2018 0,00 0,00 9.501,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL02217 13/12/2018 0,00 0,00 -287,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL02219 13/12/2018 0,00 0,00 -287,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL02223 13/12/2018 0,00 0,00 -287,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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