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NOTA DE EMPENHO 2018NE01038

Favorecido

VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

17465579000160

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

PRODEFESADH

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

53065/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRESTACAO DE SERVICO D ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS,OPERACIONAL, LOGISTICA, EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO,CONFORMEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 287/2016-CCL DO PREGAO PRESENCIAL N.67/2016-POE/MA. CI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01038 25/06/2018 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO D ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS,OPERACIONAL, LOGISTICA, EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO,CONFORMEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 287/2016-CCL DO PREGAO PRESENCIAL N.67/2016-POE/MA. CI
2018NE01038 25/06/2018 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00894 25/06/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01274 22/08/2018 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00892 27/06/2018 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00894 27/06/2018 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00893 27/06/2018 0,00 0,00 640,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00895 27/06/2018 0,00 0,00 640,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR NAO APARECEU NA RE 00461
2018GR00074 27/06/2018 0,00 0,00 -160,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO VALOR NAO APARECE NA RE00461
2018GR00075 27/06/2018 0,00 0,00 -640,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01252 28/08/2018 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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