CPF/CNPJ:
06137293000130
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
4630199/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE. SEEDUCE O MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE06090 | 29/08/2018 | 37.333,35 | 29.866,68 | 29.866,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE. SEEDUCE O MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO
|
2018NE06090 | 29/08/2018 | 37.333,35 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS
|
2018NE10623 | 28/12/2018 | -7.466,67 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL16873 | 29/08/2018 | 0,00 | -7.466,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL09162 | 29/08/2018 | 0,00 | 37.333,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17096 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.400,01 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19815 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.466,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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