CPF/CNPJ:
05474889000162
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
DESENVEDU1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
81246/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE EXERC.ANTERIORPREAGAO 003/2016,REF.A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO P/PAGAMENTO DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES S.MOREI-RA AQUINO-ME,RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.10/2017, TENDOPOR OBJETIV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02869 | 18/05/2018 | 77.294,16 | 77.294,16 | 77.294,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERC.ANTERIORPREAGAO 003/2016,REF.A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO P/PAGAMENTO DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES S.MOREI-RA AQUINO-ME,RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.10/2017, TENDOPOR OBJETIV
|
2018NE02869 | 18/05/2018 | 77.294,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
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2018NL04406 | 23/05/2018 | 0,00 | 77.294,16 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB05448 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.287,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05449 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.006,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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