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NOTA DE EMPENHO 2018NE02869

Favorecido

M M SOUSA MOREIRA AQUINO
R$ 77.294,16
 

CPF/CNPJ:

05474889000162

Emissão:

18/05/2018

Plano Interno:

DESENVEDU1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

81246/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DE EXERC.ANTERIORPREAGAO 003/2016,REF.A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO P/PAGAMENTO DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES S.MOREI-RA AQUINO-ME,RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.10/2017, TENDOPOR OBJETIV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02869 18/05/2018 77.294,16 77.294,16 77.294,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERC.ANTERIORPREAGAO 003/2016,REF.A SOLICITACAO DE AUTORIZACAO P/PAGAMENTO DA EMPRESA MARIA DOS MILAGRES S.MOREI-RA AQUINO-ME,RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.10/2017, TENDOPOR OBJETIV
2018NE02869 18/05/2018 77.294,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL04406 23/05/2018 0,00 77.294,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05448 25/05/2018 0,00 0,00 74.287,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05449 25/05/2018 0,00 0,00 3.006,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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