CPF/CNPJ:
01616680000135
Emissão:
07/08/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
4597864/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO SAO FCO DOBREJAO/MA OBJ. TRANSPORTEESCOLAR, A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, 5. PARCELA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE05359 | 07/08/2018 | 1.833,33 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO SAO FCO DOBREJAO/MA OBJ. TRANSPORTEESCOLAR, A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, 5. PARCELA
|
2018NE05359 | 07/08/2018 | 1.833,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS
|
2018NE10631 | 28/12/2018 | -1.833,33 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL16882 | 07/08/2018 | 0,00 | -1.833,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL08000 | 07/08/2018 | 0,00 | 1.833,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB11848 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
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2018GR00193 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.833,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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