Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE05359

Favorecido

PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01616680000135

Emissão:

07/08/2018

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

4597864/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO SAO FCO DOBREJAO/MA OBJ. TRANSPORTEESCOLAR, A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, 5. PARCELA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05359 07/08/2018 1.833,33 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO SAO FCO DOBREJAO/MA OBJ. TRANSPORTEESCOLAR, A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, 5. PARCELA
2018NE05359 07/08/2018 1.833,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS
2018NE10631 28/12/2018 -1.833,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2018NL16882 07/08/2018 0,00 -1.833,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2018NL08000 07/08/2018 0,00 1.833,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11848 16/08/2018 0,00 0,00 1.833,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00193 17/08/2018 0,00 0,00 -1.833,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,