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NOTA DE EMPENHO 2018NE01276

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 395.204,42
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

04/04/2018

Plano Interno:

SIMPOSSO137

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

69615/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01276 04/04/2018 225.783,65 371.003,64 371.003,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
2018NE01276 04/04/2018 225.783,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1276/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
2018NE03037 24/05/2018 169.420,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02269 10/04/2018 0,00 70.668,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02361 11/04/2018 0,00 87.286,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05282 13/06/2018 0,00 71.794,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05387 14/06/2018 0,00 94.032,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08430 15/08/2018 0,00 47.221,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02009 13/04/2018 0,00 0,00 70.668,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB02139 16/04/2018 0,00 0,00 87.286,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB08549 25/06/2018 0,00 0,00 71.794,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB09014 09/07/2018 0,00 0,00 94.032,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB11915 20/08/2018 0,00 0,00 47.221,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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