CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO137
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01276 | 04/04/2018 | 225.783,65 | 371.003,64 | 371.003,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
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2018NE01276 | 04/04/2018 | 225.783,65 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1276/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
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2018NE03037 | 24/05/2018 | 169.420,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02269 | 10/04/2018 | 0,00 | 70.668,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02361 | 11/04/2018 | 0,00 | 87.286,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL05282 | 13/06/2018 | 0,00 | 71.794,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05387 | 14/06/2018 | 0,00 | 94.032,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL08430 | 15/08/2018 | 0,00 | 47.221,77 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02009 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.668,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02139 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.286,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08549 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.794,66 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB09014 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.032,37 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB11915 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.221,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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