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NOTA DE EMPENHO 2018NE01263

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 783.948,44
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

04/04/2018

Plano Interno:

SIMPOSSO124

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

69615/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01263 04/04/2018 450.747,61 757.597,22 757.597,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
2018NE01263 04/04/2018 450.747,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1263/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRSULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
2018NE03034 24/05/2018 333.200,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02267 10/04/2018 0,00 144.453,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02359 11/04/2018 0,00 176.215,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05278 13/06/2018 0,00 146.545,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05385 14/06/2018 0,00 188.719,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08425 15/08/2018 0,00 101.663,13 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02007 13/04/2018 0,00 0,00 144.453,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB02137 16/04/2018 0,00 0,00 176.215,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB08547 25/06/2018 0,00 0,00 146.545,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB09012 09/07/2018 0,00 0,00 188.719,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB11912 20/08/2018 0,00 0,00 101.663,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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