CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
INFRAEQURB
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
192211/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
CONT.N. 0222.913-22/2007 - CAIXA/MIN.CIDADES.
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 041/2016,CUJO O OBJETO E A EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DA PRACA NEGRO COSME ECONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO BAIRR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00264 | 26/04/2018 | 583.816,98 | 583.816,98 | 583.816,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 041/2016,CUJO O OBJETO E A EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO DA PRACA NEGRO COSME ECONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO BAIRR
|
2018NE00264 | 26/04/2018 | 583.816,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
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2018NL00493 | 27/04/2018 | 0,00 | 583.816,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00346 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.531,92 |
PAGAMENTO (700211)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00345 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.005,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00344 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 520.764,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00347 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.514,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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