Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01295

Favorecido

ASS. FOLC. CULT. E BENEF. BMB URUBU DE VIANA
R$ 14.000,00
 

CPF/CNPJ:

03399157000120

Emissão:

08/06/2018

Plano Interno:

JUNINO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75793/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI URUBU DEVIANA(ORQUESTRA), NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 170/2018.(0394)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01295 08/06/2018 14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI URUBU DEVIANA(ORQUESTRA), NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 170/2018.(0394)
2018NE01295 08/06/2018 14.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02353 21/06/2018 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03102 08/08/2018 0,00 7.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01861 26/06/2018 0,00 0,00 7.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DO LANCAMENTO EM CONTA COR-RENTE.
2018GR00086 03/07/2018 0,00 0,00 -7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01927 04/07/2018 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700218)
2018OB02204 09/08/2018 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2018NL03664 21/08/2018 0,00 0,00 7.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL03664 21/08/2018 0,00 0,00 -7.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,