AMARILDO PASSOS FARIAS

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:28/02 A 05/03/18

0,00 0,00 0,00
2018NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA PERIODO:16/01 A 18/01/18

519,00 519,00 519,00
2018NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FERN.FALCAO, JENIPAPO E ITAIPAVA A FIM DE INSPECIONAR OS DPMS PERIODO:06/02 A 08/02/18

519,00 519,00 519,00
2018NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO BATALHAO. PERIODO:28/02 A 05/03/18

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2018NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DP E AJUDANCIA GERAL PM

346,00 346,00 346,00
2018NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA O CFSD PM 2018 NO AUDITORIA CEL BAZOLA NO QUARTEL DO COMANDO GER

346,00 346,00 346,00
2018NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO A AJUDANCIA GERAL PERIODO:26/03 A 29/03/18

692,00 692,00 692,00
2018NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR CPI PERIODO:05/04 A 07/04/18

519,00 519,00 519,00
2018NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO A CORREGEDORIA ADJUNTA DA PMMA, NO PERIODO 25 A 26/04/2018

346,00 346,00 346,00
2018NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARASEGUIR VIAGEM A CIDADE DESAO LUIS-MA JUNTO AO COMANDO GERAL. PERIODO: 16 A 18/05/2018.

519,00 519,00 519,00
2018NE00235

Dt. Emissão:
Descrição: PAG DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 5.BPM PERIODO:12 A 16/07/2018

865,00 865,00 865,00
2018NE00255

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO 5BPM E PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO(DPE

1.384,00 1.384,00 1.384,00
2018NE00275

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA JUNTO AO COMANDO GERAL PERIODO: 26 A 28/08/18

519,00 519,00 519,00
2018NE00310

Dt. Emissão:
Descrição: PARA SEGUIR VIAGEM DE 15 A 17 /10/2018, A CIDADE DE SAO LUIS MA, A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL, E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA DEFENSORIA PUBLICA DO MARANHAO.

519,00 519,00 519,00
2018NE00314

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA SEGUIR VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 23 A 24/10/2018 A SERVICO DA UNIDADE, JUNDO AO COMANDO GERAL, TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO 2. TURNO DAS ELECOES.

346,00 346,00 346,00
2018NE00347

Dt. Emissão:
Descrição: A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE COMANDAR OPERACAO SERTAO DE 29/11 A 01/12/2018

519,00 519,00 519,00
Totais: 8.996,00 8.996,00 8.996,00

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