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NOTA DE EMPENHO 2018NE00316

Favorecido

VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA
R$ 156.235,73
 

CPF/CNPJ:

00083140000170

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

EDUCATRANS

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

309365/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Educação para o Trânsito

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO22/2017 REF. A EMPRESAVISAO E PERFIL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00316 23/02/2018 156.240,00 156.235,73 156.235,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO22/2017 REF. A EMPRESAVISAO E PERFIL
2018NE00316 23/02/2018 156.240,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00316-FIM DE EXERCICIO
2018NE05137 31/12/2018 -4,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00714 12/03/2018 0,00 91.987,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01264 27/03/2018 0,00 10.799,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02075 19/04/2018 0,00 35.502,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03017 22/05/2018 0,00 13.672,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03642 15/06/2018 0,00 4.274,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00711 12/03/2018 0,00 0,00 87.387,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00712 12/03/2018 0,00 0,00 4.599,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00995 27/03/2018 0,00 0,00 10.259,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00996 27/03/2018 0,00 0,00 539,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB01405 20/04/2018 0,00 0,00 33.727,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01406 20/04/2018 0,00 0,00 1.775,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB02066 22/05/2018 0,00 0,00 12.989,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02067 22/05/2018 0,00 0,00 683,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02575 18/06/2018 0,00 0,00 4.060,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02576 18/06/2018 0,00 0,00 213,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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