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NOTA DE EMPENHO 2018NE00002

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 462,39
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

29/01/2018

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Processo:

17874/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES 01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00002 29/01/2018 66,74 462,39 462,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES 01/18
2018NE00002 29/01/2018 66,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA MES 02/18
2018NE00097 27/02/2018 66,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 03/18
2018NE00261 28/03/2018 34,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 04/18
2018NE00346 30/04/2018 47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA DO MES 05/18
2018NE00516 29/05/2018 47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMI LIA DO MES 06/18
2018NE00627 28/06/2018 47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA DO MES 07/18
2018NE00721 30/07/2018 47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 08/18
2018NE00849 29/08/2018 47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 09 /18
2018NE00991 28/09/2018 47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA, MES 10/18
2018NE01047 24/10/2018 2,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA MES 11/18
2018NE01150 26/11/2018 2,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES 12/18
2018NE01217 24/12/2018 2,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
2018NE01227 31/12/2018 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00001 29/01/2018 0,00 66,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00125 27/02/2018 0,00 66,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00392 28/03/2018 0,00 34,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00544 30/04/2018 0,00 47,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00779 29/05/2018 0,00 47,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00928 28/06/2018 0,00 47,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01106 30/07/2018 0,00 47,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01271 29/08/2018 0,00 47,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01455 28/09/2018 0,00 47,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01561 24/10/2018 0,00 2,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01938 26/11/2018 0,00 2,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL02434 24/12/2018 0,00 2,82 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00003 29/01/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00003 29/01/2018 0,00 0,00 63,42
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00132 27/02/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00132 27/02/2018 0,00 0,00 63,42
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00394 03/04/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00394 03/04/2018 0,00 0,00 31,71
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00546 30/04/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00546 30/04/2018 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00781 06/06/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00781 06/06/2018 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00939 28/06/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00939 28/06/2018 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01108 30/07/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01108 30/07/2018 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01273 29/08/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01273 29/08/2018 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01462 28/09/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01462 28/09/2018 0,00 0,00 45,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01563 24/10/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01940 27/11/2018 0,00 0,00 2,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02436 24/12/2018 0,00 0,00 2,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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