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NOTA DE EMPENHO 2018NE00001

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 4.692.544,50
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

29/01/2018

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

17874/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A FOLHA O MES 01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00001 29/01/2018 347.035,13 4.692.544,50 4.692.544,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA O MES 01/18
2018NE00001 29/01/2018 347.035,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 02/18
2018NE00096 27/02/2018 340.708,31 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA REFERENTE AO MES 03/18
2018NE00260 28/03/2018 336.729,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA REFERENTE AO MES 04/18
2018NE00344 30/04/2018 327.543,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR A MAIOR
2018NE00345 30/04/2018 -47,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 05/18
2018NE00515 29/05/2018 332.023,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE00568 15/06/2018 34.967,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: INDEVIDO
2018NE00569 15/06/2018 -34.967,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 06/18
2018NE00626 28/06/2018 377.736,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHA MES DE JULHO/18
2018NE00720 30/07/2018 371.122,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 08/18
2018NE00848 29/08/2018 430.488,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES09/18
2018NE00990 28/09/2018 388.088,31 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES10/18
2018NE01046 24/10/2018 389.215,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA MES 11/18
2018NE01149 26/11/2018 384.553,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA REFEREN TE AO DECIMO TERCEIRO
2018NE01193 17/12/2018 210.292,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DO MES 12/18
2018NE01215 24/12/2018 457.055,49 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
2018NE01226 31/12/2018 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00001 29/01/2018 0,00 347.034,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00125 27/02/2018 0,00 340.708,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00392 28/03/2018 0,00 336.729,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00544 30/04/2018 0,00 327.495,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00779 29/05/2018 0,00 332.023,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00928 28/06/2018 0,00 377.736,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01106 30/07/2018 0,00 371.122,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01271 29/08/2018 0,00 430.488,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01455 28/09/2018 0,00 388.088,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01561 24/10/2018 0,00 389.215,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01938 26/11/2018 0,00 384.553,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL02250 17/12/2018 0,00 210.292,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL02434 24/12/2018 0,00 457.055,49 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00003 29/01/2018 0,00 0,00 347.034,63
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00132 27/02/2018 0,00 0,00 340.708,31
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00394 03/04/2018 0,00 0,00 336.729,18
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00546 30/04/2018 0,00 0,00 327.495,19
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00781 06/06/2018 0,00 0,00 332.023,69
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00939 28/06/2018 0,00 0,00 377.736,03
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01014 29/06/2018 0,00 0,00 32.257,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL01012 29/06/2018 0,00 0,00 -32.257,22
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01011 13/07/2018 0,00 0,00 32.257,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL01010 13/07/2018 0,00 0,00 -32.257,22
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01108 30/07/2018 0,00 0,00 371.122,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01273 29/08/2018 0,00 0,00 430.488,41
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01462 28/09/2018 0,00 0,00 388.088,31
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01563 24/10/2018 0,00 0,00 389.215,90
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01940 27/11/2018 0,00 0,00 384.553,51
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02252 17/12/2018 0,00 0,00 210.292,96
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02436 24/12/2018 0,00 0,00 457.055,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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