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NOTA DE EMPENHO 2018NE00106

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
R$ 41.766,71
 

CPF/CNPJ:

02960160000108

Emissão:

01/06/2018

Plano Interno:

MANUT/IPREV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

54450/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00106 01/06/2018 41.766,71 41.766,71 41.766,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
2018NE00106 01/06/2018 41.766,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00378 09/08/2018 0,00 15.107,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00466 14/09/2018 0,00 26.659,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00380 09/08/2018 0,00 0,00 399,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00362 14/08/2018 0,00 0,00 2.932,56
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00363 14/08/2018 0,00 0,00 1.239,68
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00468 14/09/2018 0,00 0,00 399,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00422 14/09/2018 0,00 0,00 2.932,56
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00423 14/09/2018 0,00 0,00 1.239,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00506 13/11/2018 0,00 0,00 10.534,98
PAGAMENTO (700214)
2018OB00509 14/11/2018 0,00 0,00 22.087,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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