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NOTA DE EMPENHO 2018NE00028

Favorecido

DYELE MARIA SOUSA DA COSTA
R$ 924,00
 

CPF/CNPJ:

60834495376

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

021847/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA SETE N.06 PARQUE PLANALTO

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRSNAPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00028 21/02/2018 160,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRSNAPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ
2018NE00028 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.028/108 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
2018NE00085 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.028/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES MARCO/18
2018NE00133 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0028/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18
2018NE00202 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.028/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ PARA OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
2018NE00279 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0028/18 DYELE
2018NE00387 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00045 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00145 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00274 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00479 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00631 15/06/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00871 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00069 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00222 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00274 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00465 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00595 19/06/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00721 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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