CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0216322/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF.SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSITENCIA TECNICA ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00379 | 01/10/2018 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSITENCIA TECNICA ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00379 | 01/10/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01136 | 15/10/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01339 | 19/11/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01424 | 04/12/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01512 | 13/12/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01004 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.376,45 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01005 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01146 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.376,45 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01147 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01184 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.375,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01185 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01272 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.375,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01273 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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