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NOTA DE EMPENHO 2018NE00379

Favorecido

DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
R$ 14.000,00
 

CPF/CNPJ:

14285101000160

Emissão:

01/10/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0216322/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF.SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSITENCIA TECNICA ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00379 01/10/2018 14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSITENCIA TECNICA ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
2018NE00379 01/10/2018 14.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01136 15/10/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01339 19/11/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01424 04/12/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01512 13/12/2018 0,00 3.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01004 19/10/2018 0,00 0,00 3.376,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01005 19/10/2018 0,00 0,00 123,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB01146 21/11/2018 0,00 0,00 3.376,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01147 21/11/2018 0,00 0,00 123,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB01184 10/12/2018 0,00 0,00 3.375,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01185 10/12/2018 0,00 0,00 124,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB01272 17/12/2018 0,00 0,00 3.375,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01273 17/12/2018 0,00 0,00 124,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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