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NOTA DE EMPENHO 2018NE00046

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 6.663,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

15/02/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

34299/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML CD-ROM TIPO DVD-RW, CAPACIDADE PARA 4.7 GB, VELOCIDADE 4X, REGRAVAVEL ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 90G/M2, MEDI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00046 15/02/2018 6.663,00 6.663,00 6.663,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML CD-ROM TIPO DVD-RW, CAPACIDADE PARA 4.7 GB, VELOCIDADE 4X, REGRAVAVEL ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 90G/M2, MEDI
2018NE00046 15/02/2018 6.663,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00636 09/05/2018 0,00 213,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00636 09/05/2018 0,00 5.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00636 09/05/2018 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00636 09/05/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00637 09/05/2018 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00637 09/05/2018 0,00 150,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00850 13/06/2018 0,00 0,00 6.663,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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