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NOTA DE EMPENHO 2018NE00546

Favorecido

CLARO S/A
R$ 3.495,27
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

30/05/2018

Plano Interno:

MANUTRGM

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

9104/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES DE MAIO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00546 30/05/2018 3.495,27 3.495,27 3.495,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES DE MAIO/2018.
2018NE00546 30/05/2018 3.495,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00625 30/05/2018 0,00 3.495,27 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00701 04/06/2018 0,00 0,00 3.495,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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