CLARO S/A

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 15/01/2018

1.022,63 1.022,63 1.022,63
2018NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 10/01/2018

7,66 7,66 7,66
2018NE00072

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 20/01/2018

2.487,11 2.487,11 2.487,11
2018NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 20/02/2018

2.524,43 2.524,43 2.524,43
2018NE00153

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA COMVENCIMENTO EM 15/02/2018

828,96 828,96 828,96
2018NE00214

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 20/03/2018.

2.702,22 2.702,22 2.702,22
2018NE00397

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 20/04/2018

3.316,31 3.316,31 3.316,31
2018NE00412

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA PARAJUCEMA.

1.110,55 1.110,55 1.110,55
2018NE00530

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PA RA JUCEMA.

412,64 412,64 412,64
2018NE00542

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA MES DE MAIO/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE00546

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES DE MAIO/2018.

3.495,27 3.495,27 3.495,27
2018NE00676

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES DE JUNHO/2018

3.555,36 3.555,36 3.555,36
2018NE00706

Dt. Emissão:
Descrição: RFERE-SE A ESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA PARA JUCEMA MESES DE JUNHO E JULHO/2018

910,43 910,43 910,43
2018NE00799

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL MES DE JULHO/2018.

3.340,93 3.340,93 3.340,93
2018NE00894

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL MES DE AGOSTO/2018

3.463,06 3.463,06 3.463,06
2018NE00952

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL MES DE SETEMBRO/2018

3.522,74 3.522,74 3.522,74
2018NE01067

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA PARAJUCEMA.

1.031,74 1.031,74 1.031,74
2018NE01078

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DES. COM SER-VICO DE TELEFONUIA MES DESETEMBRO/18

455,96 455,96 455,96
2018NE01165

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL MES DE OUTUBRO/18

3.556,03 3.556,03 3.556,03
2018NE01314

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE01318

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL MESES DE NOVEM E DEZEMBRO/2018

3.526,05 3.526,05 3.526,05
2018NE01327

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA A JUCEMA

645,78 645,78 645,78
2018NE01439

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP. COM SERV. DE TELEFONIA MES DE DEZEMBRO/18

317,10 317,10 317,10
Totais: 42.232,96 42.232,96 42.232,96

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