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NOTA DE EMPENHO 2018NE00983

Favorecido

AGDA NATHALY PEREIRA DA SILVA
R$ 124,00
 

CPF/CNPJ:

04849229395

Emissão:

24/09/2018

Plano Interno:

AUXTRANSP1

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

217635/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 03 QUADRA 02 CASA 07 - PLANALTOANIL I

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65050843

Descrição

REFERE-SE A DESPESAS COMVALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00983 24/09/2018 124,00 124,00 124,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMVALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2018.
2018NE00983 24/09/2018 124,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2018NL01151 24/09/2018 0,00 124,00 0,00
PAGAMENTO (700090)
2018OB01304 27/09/2018 0,00 0,00 124,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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