Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00033

Favorecido

AGDA NATHALY PEREIRA DA SILVA
R$ 116,00
 

CPF/CNPJ:

04849229395

Emissão:

06/02/2018

Plano Interno:

AUXTRANSP1

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

8937/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 03 QUADRA 02 CASA 07 - PLANALTOANIL I

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65050843

Descrição

VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO MES DE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00033 06/02/2018 116,00 116,00 116,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO MES DE JANEIRO/2018
2018NE00033 06/02/2018 116,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2018NL00041 07/02/2018 0,00 116,00 0,00
PAGAMENTO (700090)
2018OB00042 07/02/2018 0,00 0,00 116,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705090)
Descrição: CANCELA A OB N.42
2018GR00002 22/02/2018 0,00 0,00 -116,00
PAGAMENTO (700090)
2018OB00122 23/02/2018 0,00 0,00 116,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,