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NOTA DE EMPENHO 2018NE00285

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA
R$ 104.386,04
 

CPF/CNPJ:

07922139000131

Emissão:

05/06/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

87739/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS CONF. PROC. 80739/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00285 05/06/2018 10.000,00 104.386,04 104.386,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS CONF. PROC. 80739/2018
2018NE00285 05/06/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 285/2018 CONF. PROC. 87739/2018
2018NE00295 13/06/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO D A NE 285/2018
2018NE00389 13/08/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 285/2018
2018NE00413 14/09/2018 2.830,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 285/2018
2018NE00419 14/09/2018 10.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 285/2018
2018NE00420 14/09/2018 6.515,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00285/2018,CONFORME PROCESSO 87739/ 2018.
2018NE00441 03/10/2018 15.354,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 285/2018 CONF. PROC. 87739/2018
2018NE00533 19/12/2018 -413,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2018NL00611 05/06/2018 0,00 -10.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00457 16/07/2018 0,00 39.289,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00544 13/08/2018 0,00 8.493,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00545 13/08/2018 0,00 20.526,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00601 14/09/2018 0,00 2.830,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00610 14/09/2018 0,00 10.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00612 14/09/2018 0,00 16.605,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00669 22/10/2018 0,00 7.184,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00819 06/12/2018 0,00 9.458,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00368 21/08/2018 0,00 0,00 20.526,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB00390 21/09/2018 0,00 0,00 39.289,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB00417 25/10/2018 0,00 0,00 2.830,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00452 14/11/2018 0,00 0,00 8.493,11
PAGAMENTO (700214)
2018OB00454 14/11/2018 0,00 0,00 16.605,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00455 14/11/2018 0,00 0,00 7.184,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB00508 27/12/2018 0,00 0,00 9.458,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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