CPF/CNPJ:
97828270372
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SEDUC.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO 2018NE00101 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00101 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00101 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00101 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF AJARIS MES DE FEVER/2018
|
2018NE00417 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00861 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00101 REF AJARIS MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01354 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01873 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02328 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF.A JARIS MES DE JULHO/2018
|
2018NE02777 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF.A JARIS MES DE AGOSTO/18
|
2018NE03197 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03731 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04118 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04577 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00101 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04903 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00092 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00443 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01227 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02297 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03226 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04070 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04941 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05821 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06692 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07477 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08299 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08906 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00086 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00431 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00987 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01525 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02179 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02793 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03334 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03920 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04529 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05049 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05652 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06142 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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