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NOTA DE EMPENHO 2018NE01362

Favorecido

ADRIANA OLIVEIRA LIMA.
R$ 404,40
 

CPF/CNPJ:

00691082340

Emissão:

27/04/2018

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

103038/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA S, Q/09, C/18 PNALTO ANIL 3 FONE. 87121713

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65053502

Descrição

14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS BARRA DO CORDA PARA VISI-TA TECNICA NO PERIODO DE 028/05/2018 A 04/05/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01362 27/04/2018 404,40 404,40 404,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS BARRA DO CORDA PARA VISI-TA TECNICA NO PERIODO DE 028/05/2018 A 04/05/2018.
2018NE01362 27/04/2018 404,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02319 27/04/2018 0,00 404,40 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01589 27/04/2018 0,00 0,00 404,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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