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NOTA DE EMPENHO 2018NE00040

Favorecido

E TORRES DOS SANTOS
R$ 17.452,00
 

CPF/CNPJ:

13693625000128

Emissão:

07/12/2018

Plano Interno:

GESTCMTVBPM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0268665/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

BOLA DE DE POLIURETANO (PU), PARA FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, COM 8 GOMOS, TAMANHO 68-70 DIAMETRO, PESO REDE ESPORTIVA EM NYLON, PARA FUTSAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00040 07/12/2018 17.452,00 17.452,00 17.452,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOLA DE DE POLIURETANO (PU), PARA FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, COM 8 GOMOS, TAMANHO 68-70 DIAMETRO, PESO REDE ESPORTIVA EM NYLON, PARA FUTSAL
2018NE00040 07/12/2018 17.452,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00033 19/12/2018 0,00 1.116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00033 19/12/2018 0,00 692,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00033 19/12/2018 0,00 516,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00033 19/12/2018 0,00 1.140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00034 19/12/2018 0,00 512,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00034 19/12/2018 0,00 656,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00034 19/12/2018 0,00 7.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00034 19/12/2018 0,00 760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00035 19/12/2018 0,00 4.260,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00037 20/12/2018 0,00 0,00 17.452,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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