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NOTA DE EMPENHO 2018NE00657

Favorecido

CARLOS JOAQUIM MOTA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

47608935391

Emissão:

15/08/2018

Plano Interno:

PROGSOCBMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

197430/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA PANAIR, 141 - SAO CRISTOVAO

Municipio:

SAO LUIS / 245 3443

Estado:

MA

CEP:

65055410

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 197430/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00657 15/08/2018 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 197430/2018
2018NE00657 15/08/2018 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00831 16/08/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00570 16/08/2018 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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