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NOTA DE EMPENHO 2018NE00595

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 592,56
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

20/07/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

175153/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00595 20/07/2018 592,56 592,56 592,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2018.
2018NE00595 20/07/2018 592,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00737 20/07/2018 0,00 592,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00504 09/08/2018 0,00 0,00 592,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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