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NOTA DE EMPENHO 2018NE00126

Favorecido

FABRYNNE MOTA PINHEIRO SD BM
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

04151072373

Emissão:

05/04/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

83643/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE MARAJA 'DO SENA-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00126 05/04/2018 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE MARAJA 'DO SENA-MA.
2018NE00126 05/04/2018 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00146 05/04/2018 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00109 05/04/2018 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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