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NOTA DE EMPENHO 2018NE00590

Favorecido

CALEBE HENRIQUE SOARES PINHEIRO
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

01832084396

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

PROGSOCBMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

174337/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA GOIAS, N. 27, NOVO ANGELIM

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65063370

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PORCESSO N. 174337/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00590 19/07/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PORCESSO N. 174337/2018.
2018NE00590 19/07/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00719 19/07/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00461 19/07/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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