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NOTA DE EMPENHO 2018NE03979

Favorecido

ADRIANA CARLA FERREIRA DE SOUSA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

76773434300

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

GESTAEDIGNA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

4561383/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA VIRGILIO DOMINGUES 741 SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PERIODO 25 A 28.06.2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03979 25/06/2018 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PERIODO 25 A 28.06.2018
2018NE03979 25/06/2018 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL05895 25/06/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB08576 25/06/2018 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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