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NOTA DE EMPENHO 2018NE00075

Favorecido

OI S/A
R$ 23.818,77
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

24/01/2018

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

250620/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2013, REFERENTE A TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00075 24/01/2018 15.000,00 23.818,77 23.818,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2013, REFERENTE A TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC ).
2018NE00075 24/01/2018 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00075 REF. SERV.TELEFONIA FIXA.
2018NE00162 22/02/2018 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC.2018 NE00075.
2018NE00672 21/06/2018 -6.181,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00317 16/02/2018 0,00 11.849,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00361 22/02/2018 0,00 11.500,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00773 14/03/2018 0,00 225,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01549 08/05/2018 0,00 243,89 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00248 20/02/2018 0,00 0,00 11.849,07
PAGAMENTO (700214)
2018OB00289 02/03/2018 0,00 0,00 11.500,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00372 15/03/2018 0,00 0,00 225,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00379 16/03/2018 0,00 0,00 225,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANC DA OB N. 372/18
2018GR00006 16/03/2018 0,00 0,00 -225,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00619 10/05/2018 0,00 0,00 243,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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