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NOTA DE EMPENHO 2018NE00899

Favorecido

JOSIELE FERREIRA COSTA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

60538648384

Emissão:

22/11/2018

Plano Interno:

IGDMONITORA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

270526

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA SAO JOSE N. 28A ILHINHA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65076650

Descrição

DIARIAS P/MONITORAMENTO TECNICO PBF PERIODO: 03 A 07/12/18 MUNIC.: GRAJAU DOM PEDRO LAGO DA PEDRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00899 22/11/2018 715,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/MONITORAMENTO TECNICO PBF PERIODO: 03 A 07/12/18 MUNIC.: GRAJAU DOM PEDRO LAGO DA PEDRA
2018NE00899 22/11/2018 715,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 899/2018
2018NE00952 17/12/2018 -715,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL01671 22/11/2018 0,00 -715,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01508 26/11/2018 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01113 26/11/2018 0,00 0,00 715,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB01113 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 12122018
2018NS00064 26/11/2018 0,00 0,00 -715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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