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NOTA DE EMPENHO 2018NE01339

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
R$ 11.028,70
 

CPF/CNPJ:

07983615000124

Emissão:

05/09/2018

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

195957/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO RM LIMPESAASSEIO E CONSERVACAO NASAREAS INTERNA E EXTERNA_DO PREDIO DA SEDE DA AGED E DA UNIDADE REGIONAL DE SAO LUIS CONFORME CONTRATO 0026/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01339 05/09/2018 11.028,70 11.028,70 11.028,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO RM LIMPESAASSEIO E CONSERVACAO NASAREAS INTERNA E EXTERNA_DO PREDIO DA SEDE DA AGED E DA UNIDADE REGIONAL DE SAO LUIS CONFORME CONTRATO 0026/2016
2018NE01339 05/09/2018 11.028,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01851 05/09/2018 0,00 11.028,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01645 05/09/2018 0,00 0,00 10.477,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01652 05/09/2018 0,00 0,00 551,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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