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NOTA DE EMPENHO 2018NE00206

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 105.971,15
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

28/09/2018

Plano Interno:

PESSOALAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

236855/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEPROCESSO N. 236855/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00206 28/09/2018 105.971,15 105.971,15 105.971,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORMEPROCESSO N. 236855/2018.
2018NE00206 28/09/2018 105.971,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00464 28/09/2018 0,00 105.971,15 0,00
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2018NL00471 28/09/2018 0,00 0,00 86.188,73
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00469 28/09/2018 0,00 0,00 8.513,47
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00470 28/09/2018 0,00 0,00 93,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2018OB00333 10/10/2018 0,00 0,00 10.229,20
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00738 31/12/2018 0,00 0,00 945,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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