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NOTA DE EMPENHO 2018NE00150

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 8.381,25
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

28/06/2018

Plano Interno:

PESSOALAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0155394/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO MES DE MAIO/2018, CONFORME PROCESSO N. 0155394/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00150 28/06/2018 8.381,25 8.381,25 8.381,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO MES DE MAIO/2018, CONFORME PROCESSO N. 0155394/2018.
2018NE00150 28/06/2018 8.381,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00304 28/06/2018 0,00 8.381,25 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2018OB00244 09/07/2018 0,00 0,00 340,29
PAGAMENTO (700299)

Pgto em favor de: 41830954334 - LIVIO JONAS MENDONCA CORREA
2018OB00241 09/07/2018 0,00 0,00 1.714,39
PAGAMENTO (700299)

Pgto em favor de: 27249050320 - JULIA OTILIA FERNANDES PESTANA
2018OB00242 09/07/2018 0,00 0,00 2.639,47
PAGAMENTO (700299)

Pgto em favor de: 78658446387 - DANIELA SANTOS GONCALVES FONTES MARTINS
2018OB00243 09/07/2018 0,00 0,00 3.687,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705299)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
2018GR00010 12/07/2018 0,00 0,00 -2.639,47
PAGAMENTO (700299)

Pgto em favor de: 27249050320 - JULIA OTILIA FERNANDES PESTANA
2018OB00258 17/07/2018 0,00 0,00 2.639,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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