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NOTA DE EMPENHO 2018NE00173

Favorecido

WELLIANA DE JESUS PEREIRA COELHO
R$ 102.000,00
 

CPF/CNPJ:

26688355850

Emissão:

24/07/2018

Plano Interno:

MANUTAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0099756/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. BORBOREMA N. 2A QUADRA 22 BAIRRO: CALHAU

Municipio:

SAO LUIS/MA

Estado:

MA

CEP:

65010000

Descrição

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA/AGEM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00173 24/07/2018 132.000,00 100.466,00 83.646,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA/AGEM.
2018NE00173 24/07/2018 132.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO
2018NE00212 15/10/2018 -30.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00438 24/07/2018 0,00 -22.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00400 24/08/2018 0,00 12.466,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00435 14/09/2018 0,00 22.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00439 26/09/2018 0,00 22.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00493 19/10/2018 0,00 22.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00680 21/12/2018 0,00 22.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00687 21/12/2018 0,00 22.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00298 04/09/2018 0,00 0,00 12.466,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00441 26/09/2018 0,00 0,00 5.180,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00322 05/10/2018 0,00 0,00 16.819,36
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00495 19/10/2018 0,00 0,00 5.180,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00385 09/11/2018 0,00 0,00 16.819,36
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00683 21/12/2018 0,00 0,00 5.180,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00690 21/12/2018 0,00 0,00 5.180,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00474 28/12/2018 0,00 0,00 16.819,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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