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NOTA DE EMPENHO 2018NE01620

Favorecido

ALLANE SILVA DOS SANTOS
R$ 632,00
 

CPF/CNPJ:

97609889334

Emissão:

07/06/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

138828/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE OITO DIARIAS EMEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE URBANO SANTOS, VITORINO FREIRE E BALSAS, NOS DIAS 07 A 15/06/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01620 07/06/2018 1.275,50 632,00 632,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE OITO DIARIAS EMEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE URBANO SANTOS, VITORINO FREIRE E BALSAS, NOS DIAS 07 A 15/06/2018.
2018NE01620 07/06/2018 1.275,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE01620 CONF. MEMO 330/2018/CERIMONIAL, DE 09/07/2018. *DEVOLUCAO 4,5 DIARIAS A CONTA SEGOV C.
2018NE02067 12/07/2018 -643,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL02544 07/06/2018 0,00 -643,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02016 07/06/2018 0,00 1.275,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01701 07/06/2018 0,00 0,00 1.275,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB01701. MEMO N 330/2018/CERIMONIAL, DE 09/07/2018. VALOR D
2018GR00140 12/07/2018 0,00 0,00 -643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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