CPF/CNPJ:
00937402125
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
119776/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055380
EMPENHO PARA CUSTEIO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFRA 11, FL.02. DECRET. 28.730/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01373 | 17/05/2018 | 1.500,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFRA 11, FL.02. DECRET. 28.730/2012.
|
2018NE01373 | 17/05/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE01373. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.11. PROC. 0119776/2018
|
2018NE02355 | 17/08/2018 | -430,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03060 | 17/05/2018 | 0,00 | -430,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01696 | 17/05/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB01431 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03061 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03061 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.070,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01431 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO MARCIO
|
2018GR00168 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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