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NOTA DE EMPENHO 2018NE10609

Favorecido

MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 417.882,40
 

CPF/CNPJ:

11229270000195

Emissão:

02/10/2018

Plano Interno:

MEDIESPEC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA

Processo:

223966/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Descrição

ATORVASTATINA EM COMPRIMIDO COM 10MG, VIA ORAL AZATIOPRINA COMPRIMIDO, DE 50MG, VIA ORAL CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 25 MG, VIA ORAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE10609 02/10/2018 561.732,40 417.882,40 105.182,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATORVASTATINA EM COMPRIMIDO COM 10MG, VIA ORAL AZATIOPRINA COMPRIMIDO, DE 50MG, VIA ORAL CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 25 MG, VIA ORAL
2018NE10609 02/10/2018 561.732,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 25 MG, VIA ORAL ISOTRETINOINA ORAL, ISOTRETINOINA, COM 20 MG MESALAZINA VIA ORAL, EM COMPRIMIDO, 800 MG
2018NE14510 28/12/2018 -143.850,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15438 25/10/2018 0,00 2.054,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15438 25/10/2018 0,00 19.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15438 25/10/2018 0,00 1.248,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15439 25/10/2018 0,00 52.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15581 30/10/2018 0,00 20.121,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL17403 04/12/2018 0,00 10.358,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL18518 28/12/2018 0,00 8.712,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL18518 28/12/2018 0,00 672,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL18519 28/12/2018 0,00 32.883,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL18520 28/12/2018 0,00 263.088,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL19386 31/12/2018 0,00 7.345,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB13814 25/10/2018 0,00 0,00 52.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB13815 25/10/2018 0,00 0,00 22.502,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB13924 30/10/2018 0,00 0,00 20.121,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB15288 04/12/2018 0,00 0,00 10.358,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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